Sådan defineres skema gruppe & Bestemmelse i SAP

Indholdsfortegnelse:

Anonim

I denne vejledning lærer vi

  • Sådan defineres skema gruppe
  • Sådan defineres skemabestemmelse

Sådan defineres skema gruppe

Vi kan oprette skemagrupper til købsorganisation eller leverandør.

Skema-grupper tildeles derefter til at købe organisationer i tilpasning og til leverandører i leverandør-masterregistrering. De bruges til at kortlægge prisfastsættelsesprocessen baseret på sælgeren eller købsorganisationen.

Trin 1)

  1. Vælg Definer skema gruppe fra SPRO IMG sti som i de tidligere emner.
  2. Fra skemaet herunder skal du vælge Skemagrupper: leverandør .

Trin 2)

På det næste skærmbillede kan du definere skema gruppe til brug i leverandørmasteren og vedligeholde en beskrivelse af dine leverandørskema grupper.

Du definerer kun skemagruppenummer og beskrivelse. Der er ingen indstillinger, da dette bruges til at blive tildelt leverandørens hovedpost.

For eksempel kan det være nødvendigt at oprette en ny gruppe 02 - Skemaudbyder 02.

Trin 3)

Vælg derefter skemagrupper til indkøb af organisationer fra hovedskemagruppemenuen.

Definer dine skemagrupper efter dit krav. Du definerer kun skemagruppenummer og beskrivelse. Ingen indstillinger heller, kun en indikator tildelt en indkøbsorganisation.

Trin 4)

Vælg Tildeling af skema-gruppe til indkøbsorganisation i skema-gruppemenuen.

Tildel ønsket skema-gruppe til indkøbsorganisationen. Som du kan se på nedenstående skærmbillede, er feltet til højre tomt, det er fordi hvis du lader det være tomt, betyder det, at standardkøbsorganisationsskemaet skal bruges .

Hvis du vil bruge et standardskema til gruppeorganisation, skal du lade feltet i det forrige skærmbillede være tomt, og hvis du vil vælge skema 0001, skal du indtaste 0001 i det felt, der er markeret i den øverste skærm. Skærm med de tilgængelige skemaer til tildeling til indkøbsorganisation er tilgængelig i det foregående trin (det samme som på nedenstående skærm).

Trin 5)

Tildeling af en skemagruppe i leverandørmasteren.

Gå til købsdatavisningen. Du vil se skema gruppe, leverandør felt. Du kan vælge, hvilken skemagruppe der passer til denne leverandør, standard er blank for standardskemaleverandør.

Du kan se, at dette felt opretholdes på indkøbsorganisationsniveau (0001), så i kombination med skemagruppe for den indkøbsorganisation, hvis vi kontrollerer tabeller, vil det valgte beregningsskema være RM0000 - Indkøbsdokument (stort), som du kan se i det næste emne.

Sådan defineres skemabestemmelse

Bestemmelse af beregningsskema er en tilpasningsaktivitet.

Du er nødt til at tildele en prisfastsættelsesprocedure til en skema gruppe indkøb organisation / skema gruppe leverandør kombination.

Indstillinger findes i Definer skemabestemmelsesmulighed.

Trin 1)

Vælg skema for beregning af bestemmelse for standardindkøbsordrer.

Trin 2)

  • Vælg skemagruppe til indkøbsorganisation.
  • Vælg skemagruppe for leverandør.
  • Vælg beregningsskema, der skal tildeles indkøbskombinationen med skemagruppen.

Lad os analysere to poster på denne skærm.

  1. I tilfælde 1 har vi valgt standardskemagruppe til indkøb af organisation (første felt er tomt), også standardskemagruppe for leverandør (andet felt er tomt), for denne kombination af begge standardskemagrupper tildelte vi et RM0000 (indkøbsdokument) - Stort) beregningsskema.
  2. I tilfælde 2 har vi valgt skema gruppe til indkøb af organisation som 0001 og skema gruppe for leverandør som 01 og tildelt kombinationen et RM1000 beregningsskema.

Hvordan virker det?

Lad os sige, at vi har tildelt en købsorganisation 0001 med blank (standard) skemagruppe, og en købsorganisation 0002 med skemagruppe 0001 tildelt (ikke standard).

Vi har også en leverandør 1 med tildelt skemagruppe som blank (standard) og leverandør 2 med skemagruppe defineret som 01 (ikke standard).

  • Hvis vi opretter en indkøbsordre gennem indkøbsgruppe 0001 for leverandør 1, bestemmes vores beregningsskema som RM0000.
  • Hvis vi opretter en PO for leverandør 2 gennem indkøbsorganisation 0001, vil beregningsskema RM1000 blive bestemt.
  • Hvis vi opretter en PO for en af ​​de to leverandører i indkøbsorganisationen 0002, vil der i begge tilfælde være fastlagt beregningsskema RM1000.

Nedenstående tabel præciserer beregningen af ​​beregningsskemaet.

SÆLGER VENDOR SCH.GRP.
Leverandør 1 Standard (tom) RM0000 RM1000
Leverandør 2 01 RM1000 RM1000
Standard (tom) 0001 PURCH.ORG.SCH.GRP.
Indkøbsorganisation 0001 Indkøbsorganisation 0002 INDKØBSORGANISATION

Du er færdig. Din prisfastsættelsesprocedure er nu fuldt funktionel.

Du kan bruge nogle avancerede funktioner som ekskludering af betingelser, kopikontrol, definere grænser for tilstandstyper osv.